2018年10月30日,为学习内部审计先进单位,借鉴长虹集团在内部审计、审计信息化建设等工作中的成功经验,进一步完善集团公司内部审计体系,加强集团公司内部审计工作,集团公司党委委员、纪委书记田雨晴率队前往长虹集团就内部审计相关问题进行了深入调研和讨论交流。
长虹集团审计部部长李云强首先介绍了长虹集团内审工作改革进程、审计信息化建设发展概况。长虹集团审计部相关工作人员分别对长虹集团内审部门的定位、组织体系建设、审计资源整合、审计工作的总体思路及具体措施、审计成果运用、审计管理规范化、智能审计系统建设等内容进行了详细介绍。
纪委书记田雨晴对长虹集团审计队伍在内审行业中的领军地位、内部审计创新、审计信息化建设及审计监督成效给予高度评价,并就如何做好内部审计定位、加强内部审计监督、推进智慧审计建设、强化投资风险防控等相关工作展开了深入讨论。
集团公司审计部部长倪莎、副部长王毅,审计部、战略投资部、mk体育(MKsports集团)股份公司信息产业公司等相关人员陪同参加调研。